菏投集團組織參加內部審計知識競賽活動
訪問次數:4411次 發布時間:2018-11-21
為進一步推動廣大內審機構、內審人員和各級審計機關認真學習貫徹《審計署關于內部審計工作的規定》(審計署令第11號),中國內部審計協會于11月份組織開展“《審計署關于內部審計工作的規定》知識競賽”活動,菏投集團組織審計、財務人員認真學習有關法規知識,積極參加競賽活動。
《規定》的出臺實施,是貫徹落實黨中央國務院關于加強內部審計工作,充分發揮內部審計作用指示精神的重大舉措,對促進被審計單位規范內部管理、完善內部控制、防范風險和提質增效具有十分重要的意義。
通過學習競賽,大家深入了解了中央關于內審工作的新精神、新要求,理清了工作思路,明確了工作目標,為下步內審工作拓展和業務技能提升打下了基礎,更好適應內審工作發展新要求。
公司要求:要進一步更新觀念,創新方法,按照《規定》要求,科學制定公司內審工作目標和重點,充分發揮內部審計在規范管理、防范風險、完善治理等方面的基礎性作用,從查錯糾弊向促進提高公司管理水平轉變,從監督型向監督服務型轉變,繼續擴大審計覆蓋面,實行動態監管和審計常態化。注重審計質量管理,加強審計整改力度。
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